工作周报表 科室 财务科日期 2010年 8月 27报告人 xxx 本 周 工 作 纪 要 1. 集中做好 8 月份各项收支结算及其凭证的编制与审核工作。 2 .完成 7 月份银行对账并编制银行存款余额调节表。 3 .做好 2009 年、 2010 年上半年合保数据的统计工作。 4 .完成 2007-2010 年干部保健费余额、 2010 年合作医疗余额的核对。 5 .做好公积金年审的相关工作。 6 .完成对七、八、九、十病区医疗收费执行情况的抽查。 7 .对门诊、住院日报进行复核,对门诊、住院票据进行核销。 8 .对收费员库存现金进行抽查。 9 .其他日常工作的开展。 下 周 工 作 重 点 1 .继续做好 8 月份各项收支结算及其凭证的编制与审核, 尽可能完成会计报表。 2 .完成 7 月份奖金发放(包括个税计算与扣除)及汇总表的编制与打印工作。 3 .完成 2009 年、 2010 年上半年合保数据的统计整理和上报工作。 4 .做好 6 月份往来、统一票据的核销工作。 5 .做好特约单位记账单启用的相关工作。 6 .做好 9 月份职工、合同工工资清册的编制工作。 7 .对门诊、住院日报进行复核,对门诊、住院票据进行核销。 8 .做好医保、合保、太保、干部保健费结算的交接与核对工作。 9 .做好“一揽子保险”的相关工作。 10 .其他日常工作的开展。 需说 明或 协调 事项 (100 字 以内 ) 2010 年 9 月份工作重点: 完成 8 月份会计、统计各类报表的编制及其网上直报工作;完成三季度《劳 动情况季报表》 ;搞好 8 月份业务收支情况分析及医疗欠费情况分析;做好与各 库房的账务核对工作;完成 9 月份工资、奖金的发放;完成 8 月份社会保险及个 调税的申报缴纳;完成 8 月份食堂账及中医药学会的各类报表、纳税申报工作; 完成公积金年检; 完成 8 月份银行对账并编制银行存款余额调节表; 完成财政往 来、统一票据的申领、结报、核销;做好医保、合保、太保、干部保健费及特约 单位欠费病人医药费的结算; 做好合同职工及职工家属住院费的补助及女职工生 育保险金的申领、结算、发放工作;对收费员库存现金进行抽查;对门诊、住院 日报进行复核,对门诊、住院票据进行核销;对 5 号楼 12-15 病区医疗收费执行 情况进行抽查;内审人员继续教育培训;创三甲资料准备等。 希望能帮助到